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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS


VERSION: 5.0

  CÓDIGO: PESEIGCIPT01   FECHA DE APROBACION: 20 - MARZO - 2015

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Tipo de proceso:  PE    EVALUACION
Proceso:  PESEI    SEGUIMIENTO Y EVALUACION INDEPENDIENTE
Procedimiento:  PESEIGCIPT01    AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 
   Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Entorno
Objetivos Presentar para aprobación los Programas anuales de Auditorías y consolidar los resultados de su ejecución semestralmente y presentarlos como insumo para el informe ejecutivo de Revisión por la dirección, con el fin de determinar las posibles acciones de mejora.


 

Alcance Inicia con la recepción de los programas anuales de auditorías para presentación ante el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad y termina con el envío del informe consolidado de auditorías del FPS para la realización de la Revisión por la Dirección.


 

Documentos de consulta

Externos
CodigoNombre
445MECI 2014
437Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011:2002.
198Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009
Internos
CodigoNombre
60No Aplica
 

Relaciones Externas

No Aplica


 

Interrelación de procedimientos:

COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.
PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)
REVISION POR LA DIRECCION

 

Normatividad

Decreto 1599 de 2005 ( )
Ley 87 de Noviembre 29 de 1993 ( )
Decreto 4110 de Diciembre 9 de 2004 ( )
Decreto 1011 de 2006 ( )
Decreto 943 de 2014 ( )


 

Definiciones

Auditoria : Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna.