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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO REVISION POR LA DIRECCION


VERSION: 6.0

  CÓDIGO: ESDESDIGPT02   FECHA DE APROBACION: 24 - ENERO - 2017

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Tipo de proceso:  ES    ESTRATEGICO
Proceso:  ESDES    DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Procedimiento:  ESDESDIGPT02    REVISION POR LA DIRECCION
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 
   JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y SISTEMAS
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Entorno
Objetivos Verificar el estado de desempeño del Sistema Integral de Gestión, por medio de la Revisión por la Dirección, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad para el mejoramiento continuo del Sistema.


 

Alcance Inicia con la solicitud de los insumos para la consolidación del Informe Ejecutivo para Revisión por la Dirección y termina con el archivo de los documentos de Revisión por la Dirección.


 

Documentos de consulta

Externos
CodigoNombre
50No aplica
Internos
CodigoNombre
PEMYMOPSFO07 Informe de desempeño semestral de los procesos
ESDESOPSFO03Formato Plan de Acción
PEMYMOPSFO13Formato Plan de manejo de Riesgos
PEMYMOPSFO03MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES ESTRATEGICOS
PEMYMOPSFO04MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESOS
1022Matriz de Detección, Control y Seguimiento del Producto y/o Servicio No Conforme.
1021Plan de Fortalecimiento del SIG.
PEMYMOPSFO06PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
 

Relaciones Externas

No Aplica


 

Interrelación de procedimientos:

AUDITORIAS INTERNAS DEL FPS
APLICACIÓN DE ENCUESTAS MEDICIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
ADMINISTRACION DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO - POST TRAMITE
SEGUIMIENTO Y MEDICION A TRAVES DE INDICADORES DE GESTION
SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS PROCESOS
ADMINISTRACION DE ACCIONES CORRECTIVAS A TRAVES DE PLANES DE MEJORAMIENTO
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD.
FORMULACION SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PLAN DE ACCION
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SIG
PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION EN MEDIOS ELECTRONICOS (PAGINA WEB INTRANET)

 

Normatividad

NTCGP 1000. ( )
ISO 9001. ( )


 

Definiciones

Política de Calidad: : Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Alta Dirección: : Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel en una organización.

Objetivo de la Calidad : Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

Gestión de la Calidad: : Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

Mejora Continua: : Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Proceso: : Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Acción Preventiva: : Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Acción correctiva: : Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

REVISIÓN : Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.