Regresar al mapa | Modificaciones

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTO RECURSOS DE REPOSICION


VERSION: 2.0

  CÓDIGO: MIGPEGPEPT38   FECHA DE APROBACION: 9 - DICIEMBRE - 2013

PAGINA 1 DE 1



 
Tipo de proceso:  MI    MISIONAL
Proceso:  MIGPE    GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS
Procedimiento:  MIGPEGPEPT38    RECURSOS DE REPOSICION
Acrividades Responsable del Procedimiento:
 
   COORDINADOR GRUPO INTERNO GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS.
 
Actividades Entorno Entorno Imprimir Imprimir
Actividades
No. Cargo Actividad Observaciones

(1)

SECRETARIA /SECRETARÍA GENERAL

Viene del Procedimiento APGDOSGEPT19 - CORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA POR CORREO. Recibe el oficio mediante el cual se interpone el recurso de reposición, con las pruebas que se pretende hacer valer. Y dentro de los cinco días siguientes, se envía al Grupo Interno de Gestión de Prestaciones Económicas.
 


 

(2)

Secretaria/ GRUPO INTERNO DE GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS

Recibe Oficio de recurso de reposición, radica en el sistema de correspondencia y mediante oficio solicita al archivo general el expediente laboral
 


 

(3)

Secretaria / GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Recibe y verifica que el expediente laboral corresponda al del impugnante y lo entrega al Abogado Sustanciador junto con el recurso interpuesto.
 


 

(4)

Abogado Sustanciador GRUPO INTERNO GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Recibe, el recurso de reposición junto con el expediente, proyecta y verifica que el texto de la resolución se encuentre correcto, en caso contrario corrige y firma el proyecto de acto administrativo. Reasigna el trámite en el programa de correspondencia y entrega al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Prestaciones Económicas para su aprobación y firma el estudio jurídico, proyecta el acto administrativo, imprime el documento
 


 

(5)

Coordinador de GRUPO INTERNO GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Recibe, Revisa la resolución, firma y entrega para firma del Subdirector de Prestaciones Sociales
 


 

(6)

Subdirector General de SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

Recibe y Verifica que el proyecto de resolución se ajuste a las normas correspondientes y firma. y entrega a la secretaria de la Subdirección para su respectivo trámite
 


 

(7)

Secretaria/ SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

Coloca sellos, al acto administrativo que dio respuesta al recurso de reposición registra en el programa de correspondencia y reasigna a la Secretaría General para el proceso de notificación. Entrega el acto administrativo correspondientes a Secretaria General. PASA AL PROCEDIMIENTO APGDOSGEPT07 - NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES EN BOGOTÁ. Entrega el expediente al encargado de organizar documentos del Grupo Interno De Gestión Prestaciones Económicas para su archivo.
 


 

(8)

Secretaria / GRUPO INTERNO DE GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Recibe de la Subdirección de Prestaciones Económicas el expediente, anexando copia de la Resolución al expediente y lo remite al Archivo General para su archivo.
 


 

REGISTROS
CódigoRegistroDependencia
NA/323PROYECTO DE LA RESOLUCIÓN Coordinador del Grupo Interno Gestión de Prestaciones Económicas de GRUPO INTERNO DE GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS

 
PUNTOS DE CONTROL
Nº de actividadDescripcion del riesgoMétodo de controlFrecuenciaResponsable
MIGPEGPEPT3804Que los documentos no cumplan con las condiciones de ley, conllevando a reconocimientos irregularesVerificación de los documentos que presenta el usuario sean los necesarios y cumplan con las condiciones de ley DiariaAbogado Sustanciador GRUPO INTERNO DE PRESTACONES ECONOMICAS

 
CONTROL DE CAMBIOS
VersiónFecha y acto administrativo de aprobaciónCambioSolicitante
1.0Resolución No 2983 - 20/08/2004 Documento nuevoLuz Marina Parada Ballén
2.0Resolucion 5377 - 09/12/2013 Se establecen puntos de control, se incluyen aspectos relacionados con control de cambios y control de documentosHumberto Malaver Pinzon

 
CONTROL DE DOCUMENTOS
Elaboró: Mariana Botina Montero / Humberto Malaver PinzonCargo: Profesional II / Coordinador grupo internoFecha: 18/09/2013Firma:
Revisión técnica: Martha Liliana García Leiva.Cargo: PROFESIONAL 2 Fecha: 20/11/2013Firma:
Aprobó: ACTA N° 019 Cargo: Comite coordinador del sistema de control interno y calidad.Fecha: 09/12/2013Firma: